職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
職位描述:
一、工作職責:
1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;
2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;
5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;
6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現并提出建議;
7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;
8、對違反公司管理制度的違規行為,提出處罰意見;
9、對于審計項目的反饋進行管理和后續評估;
10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;
11、完成所負責產業集團審計程序標準化工作的編制;
12、完成上級領導布置的其他任務。
二、任職資格:
1、具備10年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有cia(注冊內審師)、cpa(注冊會計師)、 cics/cicp(注冊內控師)等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;
4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;
5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。
6、財務、金融、管理學或法律相關專業。
一、工作職責:
1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;
2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;
5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;
6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現并提出建議;
7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;
8、對違反公司管理制度的違規行為,提出處罰意見;
9、對于審計項目的反饋進行管理和后續評估;
10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;
11、完成所負責產業集團審計程序標準化工作的編制;
12、完成上級領導布置的其他任務。
二、任職資格:
1、具備10年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有cia(注冊內審師)、cpa(注冊會計師)、 cics/cicp(注冊內控師)等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;
4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;
5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。
6、財務、金融、管理學或法律相關專業。
工作地點
地址:南昌青山湖區南京


職位發布者
HR
江西贛電投資集團有限公司

-
房地產開發·建筑與工程
-
200-499人
-
公司性質未知
-
昌東大道79999號贛電開元國際